Filtros Utilizados Exercício2025 Período01/01/2025 a 30/11/2025 Unidade Gestora CONSOLIDADA Nome do Fornecedor ADRIEL PEREIRA DE Histórico de Navegação Descrição Acumulado até o Período - Dotação Inicial Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções Acumulado até o Período - Dotação Atualizada No Período - Valor Empenhado No Período - Valor Em Liquidação No Período - Valor Liquidado No Período - Valor Pago Credor: ADRIEL PEREIRA DE ARA UJO R$ 306.230,17 R$ 0,00 R$ 224.028,74 R$ 247.856,44 Nr. Empenho: 004501 R$ 15.709,92 R$ 0,00 R$ 15.709,92 R$ 15.709,92 Detalhes do Empenho Portal da Transparência -   Prefeitura Municipal de Mostardas Atualizado em:  18/11/2025 09:40   Período:  Janeiro a Novembro Ano:  2025   Unidade Gestora: MUNICIPIO DE MOST ARDAS Número Empenho:  4501 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 13/08/2025 Órgão:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade:  FMS-FONTE FEDERAL -BLOCO CUSTEIO Função:  10 - Saúde SubFunção:  301 - Atenção Básica Programa de Governo:  310 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Ação de Governo:  150 - ATENÇÃO PRIMÁRIA -EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EAP Esfera: Seguridade Social Categoria Econômica:  3 - DESPESAS CORRENTES Grupo da Despesa:  3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação:  3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS Natureza da Despesa:  3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA Desdobramento da Despesa:  3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV AÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte de Recursos:  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Detalhamento da Fonte:  4500 - Atenção Básica-Custeio   Credor Pessoa Jurídica:  ADRIEL PEREIRA DE ARA UJO CNPJ:  **.051.422/0001-** IE: 0790030594   Licitação:  Concorrência Número da Modalidade:  1 Ano:  2025 Data de Homologação:  18/11/2025, 09:40 Transparência - PM Mostardas https://mostardas.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=3&item=10&visao=3&ano=2025&mesinicial=20250101&mesfinal=20251130&fornecedor=3415&idFornecedor=2731&unidadegestora=0&forug=3415&anoemis? 1/2 Número do Processo:  48/2025 Processo Administrativo: /0 Contrato:  89 Convênio:    Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado   Empenhado:  R$ 15.709,92   Em Liquidação:  R$ 0,00   Liquidado:  R$ 15.709,92   Pago:  R$ 15.709,92   Anulado:  R$ 0,00   Histórico do Empenho Item Quantidade Unidade Valor Unitário Total EMPENHO COMPLEMENT AR AO DE Nº 3091/2025. REFORMA DO PREDIO ANEX O AO CENTRO COMUNIT ARIO. CEF MEMO SMA 223/2025 - SEM INTEGRAÇÃO COM L C 1,0000 - R$ 15.709,92R$ 15.709,92 Totais R$ 15.709,92R$ 15.709,92 Documentos Comprobatórios Data Liquidação Tipo do Documento Número do Documento Série/Modelo Descrição da Série Chave de Acesso / Código de Verificação Data de Emissão do Documento Valor do Documento Arquivo 29/09/2025 1 - Nota Fiscal 24 - 0 - 25/09/2025 R$ 15.709,92 - Valor Total R$ 15.709,92 Liquidações Data da Liquidação Número de Liquidação Complemento Histórico Valor Liquidado Valor Estornado 29/09/2025 739671NFS 24, data 25/09/25, atestado por Ana Lucia e autorizado por Diuly Farias. R$ 15.709,92 - Pagamentos Data do Pagamento Número do Pagamento Número de liquidação Complemento Histórico Valor Pago Valor Estornado 08/10/2025 763457 739671Pag. online R$ 14.875,72 - Retenções Data da Retenção Número da Retenção Número de liquidação Complemento Histórico Valor da Retenção Valor Estornado 29/09/2025 739681 739671ISS 2,01% R$ 315,77 - 29/09/2025 739690 739671INSS 11% R$ 518,43 - 29/09/2025 739701 739671 - - 29/09/2025 739710 739671 - - 29/09/2025 739719 739671 - - 18/11/2025, 09:40 Transparência - PM Mostardas https://mostardas.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=3&item=10&visao=3&ano=2025&mesinicial=20250101&mesfinal=20251130&fornecedor=3415&idFornecedor=2731&unidadegestora=0&forug=3415&anoemis? 2/2